AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea esta Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico. La misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, ambientales y económicos.

MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 6,537 6,178 5,708 5,708 5,708

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia. El mismo armoniza con su Plan Fiscal ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en lograr alcanzar la metas, con transparencia en el rendimiento de los recursos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 2,081,905 1,862,196 2,109,437 2,109,437
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 183,659 190,152 199,490 199,490
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 8,072 6,233 10,857 10,857
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 102,005 106,793 109,364 109,364
Contribución a los Municipios 74,037 172,332 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,449,678 2,337,706 2,435,794 2,435,794
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 137,297 46,604 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 137,297 46,604 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 70,280 0 94,819 94,819
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 81,445 0 87,983 87,983
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 244 0 1,000 1,000
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 1,155 0 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 153,124 0 200,325 200,325
 
Total, Servicio Directo 2,740,099 2,384,310 2,652,673 2,652,673
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Apoyo Técnico y Administrativo 172,156 154,661 299,165 299,165
Dirección y Administración General 39,475 34,999 39,355 39,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 211,631 189,660 338,520 338,520
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Apoyo Técnico y Administrativo 10,171 0 2,479 2,479
Dirección y Administración General 7,242 0 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 17,413 0 25,289 25,289
 
Total, Servicio de Apoyo 229,044 189,660 363,809 363,809
 
Total, Programa 2,969,143 2,573,970 3,016,482 3,016,482
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,661,309 2,527,366 2,774,314 2,774,314
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,661,309 2,527,366 2,774,314 2,774,314
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 137,297 46,604 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 137,297 46,604 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 170,537 0 225,614 225,614
Subtotal, Mejoras Permanentes 170,537 0 225,614 225,614
Total, Origen de Recursos 2,969,143 2,573,970 3,016,482 3,016,482
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 423,684 412,169 372,045 372,045
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 11,253 7,733 6,470 6,470
Servicios Comprados 734,921 6,462 6,524 6,524
Donativos, Subsidios y Distribuciones 74,037 172,332 6,646 6,646
Gastos de Transportación 31,167 29,311 40,473 40,473
Servicios Profesionales 6,794 0 55,172 55,172
Otros Gastos Operacionales 136,315 130,987 275,590 275,590
Materiales y Suministros 1,243,096 1,768,042 2,010,809 2,010,809
Anuncios y Pautas en Medios 42 330 585 585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,661,309 2,527,366 2,774,314 2,774,314
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 137,297 46,604 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 137,297 46,604 16,554 16,554
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 170,537 0 225,614 225,614
Subtotal, Mejoras Permanentes 170,537 0 225,614 225,614
Total, Concepto 2,969,143 2,573,970 3,016,482 3,016,482

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que se necesita al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,081,905 1,862,196 2,109,437 2,109,437
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,081,905 1,862,196 2,109,437 2,109,437
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 70,280 0 94,819 94,819
Subtotal, Mejoras Permanentes 70,280 0 94,819 94,819
Total, Origen de Recursos 2,152,185 1,862,196 2,204,256 2,204,256
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 105,726 91,075 89,810 89,810
Servicios Comprados 729,350 1,888 2,012 2,012
Gastos de Transportación 6,328 4,440 7,143 7,143
Servicios Profesionales 367 0 4,650 4,650
Otros Gastos Operacionales 7,815 10,401 9,229 9,229
Materiales y Suministros 1,232,319 1,754,392 1,996,593 1,996,593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,081,905 1,862,196 2,109,437 2,109,437
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 70,280 0 94,819 94,819
Subtotal, Mejoras Permanentes 70,280 0 94,819 94,819
Total, Concepto 2,152,185 1,862,196 2,204,256 2,204,256
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 183,659 190,152 199,490 199,490
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 183,659 190,152 199,490 199,490
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 81,445 0 87,983 87,983
Subtotal, Mejoras Permanentes 81,445 0 87,983 87,983
Total, Origen de Recursos 265,104 190,152 287,473 287,473
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 158,369 163,355 137,710 137,710
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 0 0
Servicios Comprados 3 5 306 306
Gastos de Transportación 18,047 18,630 24,323 24,323
Servicios Profesionales 11 0 26,765 26,765
Otros Gastos Operacionales 308 1,055 1,311 1,311
Materiales y Suministros 6,920 7,107 9,075 9,075
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 183,659 190,152 199,490 199,490
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 81,445 0 87,983 87,983
Subtotal, Mejoras Permanentes 81,445 0 87,983 87,983
Total, Concepto 265,104 190,152 287,473 287,473
 

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público


Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Clientela

Agricultores, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 8,072 6,233 10,857 10,857
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,072 6,233 10,857 10,857
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 244 0 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 244 0 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 8,316 6,233 11,857 11,857
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,580 4,278 5,525 5,525
Gastos de Transportación 113 14 969 969
Otros Gastos Operacionales 1,977 1,553 3,651 3,651
Materiales y Suministros 402 388 712 712
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,072 6,233 10,857 10,857
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 244 0 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 244 0 1,000 1,000
Total, Concepto 8,316 6,233 11,857 11,857
 

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 102,005 106,793 109,364 109,364
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 102,005 106,793 109,364 109,364
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,155 0 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,155 0 16,523 16,523
Total, Origen de Recursos 103,160 106,793 125,887 125,887
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 91,816 94,980 82,967 82,967
Servicios Comprados 4 4 276 276
Gastos de Transportación 5,948 5,637 7,064 7,064
Servicios Profesionales 326 0 14,490 14,490
Otros Gastos Operacionales 1,184 668 1,388 1,388
Materiales y Suministros 2,727 5,504 3,179 3,179
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 102,005 106,793 109,364 109,364
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,155 0 16,523 16,523
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,155 0 16,523 16,523
Total, Concepto 103,160 106,793 125,887 125,887
 



Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.


Clientela

Las agencias gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 137,297 46,604 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 137,297 46,604 16,554 16,554
Total, Origen de Recursos 137,297 46,604 16,554 16,554
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 137,297 46,604 16,554 16,554
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 137,297 46,604 16,554 16,554
Total, Concepto 137,297 46,604 16,554 16,554
 

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Clientela

Los municipios de la Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos (CELI).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 74,037 172,332 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 74,037 172,332 6,646 6,646
Total, Origen de Recursos 74,037 172,332 6,646 6,646
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 74,037 172,332 6,646 6,646
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 74,037 172,332 6,646 6,646
Total, Concepto 74,037 172,332 6,646 6,646
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.

Clientela

Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 172,156 154,661 299,165 299,165
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,156 154,661 299,165 299,165
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 10,171 0 2,479 2,479
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,171 0 2,479 2,479
Total, Origen de Recursos 182,327 154,661 301,644 301,644
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32,270 29,913 28,003 28,003
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 11,252 7,733 6,470 6,470
Servicios Comprados 5,558 4,565 3,918 3,918
Gastos de Transportación 246 110 350 350
Servicios Profesionales 6,007 0 8,981 8,981
Otros Gastos Operacionales 116,637 111,875 250,552 250,552
Materiales y Suministros 144 135 306 306
Anuncios y Pautas en Medios 42 330 585 585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 172,156 154,661 299,165 299,165
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10,171 0 2,479 2,479
Subtotal, Mejoras Permanentes 10,171 0 2,479 2,479
Total, Concepto 182,327 154,661 301,644 301,644
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la operación, mantenimiento, construcción y administración a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 39,475 34,999 39,355 39,355
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,475 34,999 39,355 39,355
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 7,242 0 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes 7,242 0 22,810 22,810
Total, Origen de Recursos 46,717 34,999 62,165 62,165
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,923 28,568 28,030 28,030
Servicios Comprados 6 0 12 12
Gastos de Transportación 485 480 624 624
Servicios Profesionales 83 0 286 286
Otros Gastos Operacionales 8,394 5,435 9,459 9,459
Materiales y Suministros 584 516 944 944
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,475 34,999 39,355 39,355
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 7,242 0 22,810 22,810
Subtotal, Mejoras Permanentes 7,242 0 22,810 22,810
Total, Concepto 46,717 34,999 62,165 62,165