| 
       BASE LEGAL  
      La Ley 
      Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
      enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de 
      Puerto Rico", crea esta Autoridad, como una corporación pública e 
      instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico. La 
      misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, 
      aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto 
      Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, 
      ambientales y económicos. 
       MISIÓN  
      Proveer el servicio 
      de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y 
      confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
          Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad total de puestos | 
          6,537 | 
          6,178 | 
          5,708 | 
          5,708 | 
          5,708 |   
      
        
      PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA 
      EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto 
      Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia. El mismo armoniza 
      con su Plan Fiscal ante la Junta de Supervisión y Administración 
      Financiera. Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar la metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos.  
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Operación del Sistema Eléctrico e 
            Ingeniería | 
          2,081,905 | 
          1,862,196 | 
          2,109,437 | 
          2,109,437 |  
        
          | Transmisión y Distribución de 
            Energía Eléctrica | 
          183,659 | 
          190,152 | 
          199,490 | 
          199,490 |  
        
          | Administración y Conservación de los 
            Sistemas de Riego Público | 
          8,072 | 
          6,233 | 
          10,857 | 
          10,857 |  
        
          | Facturación y Cobro del Servicio 
            Eléctrico y Atención al Cliente | 
          102,005 | 
          106,793 | 
          109,364 | 
          109,364 |  
        
          | Contribución a los 
          Municipios | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio Directo | 
          2,449,678 | 
          2,337,706 | 
          2,435,794 | 
          2,435,794 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Contribución al Gobierno de Puerto 
            Rico | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos, Servicio Directo | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Operación del Sistema Eléctrico e 
            Ingeniería | 
          70,280 | 
          0 | 
          94,819 | 
          94,819 |  
        
          | Transmisión y Distribución de 
            Energía Eléctrica | 
          81,445 | 
          0 | 
          87,983 | 
          87,983 |  
        
          | Administración y Conservación de los 
            Sistemas de Riego Público | 
          244 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Facturación y Cobro del Servicio 
            Eléctrico y Atención al Cliente | 
          1,155 | 
          0 | 
          16,523 | 
          16,523 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes, 
            Servicio Directo | 
          153,124 | 
          0 | 
          200,325 | 
          200,325 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio Directo | 
          2,740,099 | 
          2,384,310 | 
          2,652,673 | 
          2,652,673 |  
        
          |   |  
        
          | Servicio de Apoyo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Apoyo Técnico y 
          Administrativo | 
          172,156 | 
          154,661 | 
          299,165 | 
          299,165 |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          39,475 | 
          34,999 | 
          39,355 | 
          39,355 |  
        
          | Subtotal, Gastos de Funcionamiento, 
            Servicio de Apoyo | 
          211,631 | 
          189,660 | 
          338,520 | 
          338,520 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Apoyo Técnico y 
          Administrativo | 
          10,171 | 
          0 | 
          2,479 | 
          2,479 |  
        
          | Dirección y Administración 
            General | 
          7,242 | 
          0 | 
          22,810 | 
          22,810 |  
        
          | Subtotal, Mejoras Permanentes, 
            Servicio de Apoyo | 
          17,413 | 
          0 | 
          25,289 | 
          25,289 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Servicio de Apoyo | 
          229,044 | 
          189,660 | 
          363,809 | 
          363,809 |  
        
          |   |  
        
          | Total, Programa | 
          2,969,143 | 
          2,573,970 | 
          3,016,482 | 
          3,016,482 |  
        
          |   |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          2,661,309 | 
          2,527,366 | 
          2,774,314 | 
          2,774,314 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,661,309 | 
          2,527,366 | 
          2,774,314 | 
          2,774,314 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          170,537 | 
          0 | 
          225,614 | 
          225,614 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          170,537 | 
          0 | 
          225,614 | 
          225,614 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,969,143 | 
          2,573,970 | 
          3,016,482 | 
          3,016,482 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          423,684 | 
          412,169 | 
          372,045 | 
          372,045 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          11,253 | 
          7,733 | 
          6,470 | 
          6,470 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          734,921 | 
          6,462 | 
          6,524 | 
          6,524 |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          31,167 | 
          29,311 | 
          40,473 | 
          40,473 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          6,794 | 
          0 | 
          55,172 | 
          55,172 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          136,315 | 
          130,987 | 
          275,590 | 
          275,590 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1,243,096 | 
          1,768,042 | 
          2,010,809 | 
          2,010,809 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          42 | 
          330 | 
          585 | 
          585 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,661,309 | 
          2,527,366 | 
          2,774,314 | 
          2,774,314 |  
        
          |   |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Entidades Gubernamentales | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          170,537 | 
          0 | 
          225,614 | 
          225,614 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          170,537 | 
          0 | 
          225,614 | 
          225,614 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,969,143 | 
          2,573,970 | 
          3,016,482 | 
          3,016,482 |   
      
      PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO 
      Operación del Sistema 
      Eléctrico e Ingeniería  
      Descripción del 
      Programa  
      Genera energía para 
      satisfacer la demanda que se necesita al menor costo posible, a través de 
      las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras 
      fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y 
      segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema 
      eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y 
      manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de 
      Transmisión y Centrales Generatrices.  
      Clientela  
      Clientes 
      industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          2,081,905 | 
          1,862,196 | 
          2,109,437 | 
          2,109,437 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,081,905 | 
          1,862,196 | 
          2,109,437 | 
          2,109,437 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          70,280 | 
          0 | 
          94,819 | 
          94,819 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          70,280 | 
          0 | 
          94,819 | 
          94,819 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          2,152,185 | 
          1,862,196 | 
          2,204,256 | 
          2,204,256 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          105,726 | 
          91,075 | 
          89,810 | 
          89,810 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          729,350 | 
          1,888 | 
          2,012 | 
          2,012 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          6,328 | 
          4,440 | 
          7,143 | 
          7,143 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          367 | 
          0 | 
          4,650 | 
          4,650 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          7,815 | 
          10,401 | 
          9,229 | 
          9,229 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          1,232,319 | 
          1,754,392 | 
          1,996,593 | 
          1,996,593 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          2,081,905 | 
          1,862,196 | 
          2,109,437 | 
          2,109,437 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          70,280 | 
          0 | 
          94,819 | 
          94,819 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          70,280 | 
          0 | 
          94,819 | 
          94,819 |  
        
          | Total, Concepto | 
          2,152,185 | 
          1,862,196 | 
          2,204,256 | 
          2,204,256 |  
        
          |   |   
      Transmisión y 
      Distribución de Energía Eléctrica 
      Descripción del 
      Programa  
      Suple energía 
      eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la 
      operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de 
      distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la 
      operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones 
      de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la 
      fase de electrificación rural.  
      Clientela  Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y 
      residenciales. 
      
      Desglose de Presupuesto 
       
      
       
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          183,659 | 
          190,152 | 
          199,490 | 
          199,490 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          183,659 | 
          190,152 | 
          199,490 | 
          199,490 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          81,445 | 
          0 | 
          87,983 | 
          87,983 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          81,445 | 
          0 | 
          87,983 | 
          87,983 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          265,104 | 
          190,152 | 
          287,473 | 
          287,473 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          158,369 | 
          163,355 | 
          137,710 | 
          137,710 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          1 | 
          0 | 
          0 | 
          0 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          3 | 
          5 | 
          306 | 
          306 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          18,047 | 
          18,630 | 
          24,323 | 
          24,323 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          11 | 
          0 | 
          26,765 | 
          26,765 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          308 | 
          1,055 | 
          1,311 | 
          1,311 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          6,920 | 
          7,107 | 
          9,075 | 
          9,075 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          183,659 | 
          190,152 | 
          199,490 | 
          199,490 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          81,445 | 
          0 | 
          87,983 | 
          87,983 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          81,445 | 
          0 | 
          87,983 | 
          87,983 |  
        
          | Total, Concepto | 
          265,104 | 
          190,152 | 
          287,473 | 
          287,473 |  
        
          |   |   
      Administración y Conservación de los Sistemas de Riego 
      Público  
       Descripción del 
      Programa  
      Suple agua a 
      agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 
      "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de 
      canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y 
      Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus 
      represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio 
      de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno 
      dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas 
      hidroeléctricas para crear energía eléctrica. 
  
      Clientela  
      Agricultores, la 
      Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          8,072 | 
          6,233 | 
          10,857 | 
          10,857 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          8,072 | 
          6,233 | 
          10,857 | 
          10,857 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          244 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          244 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          8,316 | 
          6,233 | 
          11,857 | 
          11,857 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          5,580 | 
          4,278 | 
          5,525 | 
          5,525 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          113 | 
          14 | 
          969 | 
          969 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1,977 | 
          1,553 | 
          3,651 | 
          3,651 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          402 | 
          388 | 
          712 | 
          712 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          8,072 | 
          6,233 | 
          10,857 | 
          10,857 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          244 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          244 | 
          0 | 
          1,000 | 
          1,000 |  
        
          | Total, Concepto | 
          8,316 | 
          6,233 | 
          11,857 | 
          11,857 |  
        
          |   |   
      Facturación y 
      Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente  
      Descripción del 
      Programa  
      Provee servicios de 
      lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los 
      clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno de 
      Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. 
      Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 
      oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas 
      al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de 
      Teléfonos.  
      Clientela 
       Clientes 
      industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          102,005 | 
          106,793 | 
          109,364 | 
          109,364 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          102,005 | 
          106,793 | 
          109,364 | 
          109,364 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          1,155 | 
          0 | 
          16,523 | 
          16,523 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          1,155 | 
          0 | 
          16,523 | 
          16,523 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          103,160 | 
          106,793 | 
          125,887 | 
          125,887 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          91,816 | 
          94,980 | 
          82,967 | 
          82,967 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          4 | 
          4 | 
          276 | 
          276 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          5,948 | 
          5,637 | 
          7,064 | 
          7,064 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          326 | 
          0 | 
          14,490 | 
          14,490 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          1,184 | 
          668 | 
          1,388 | 
          1,388 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          2,727 | 
          5,504 | 
          3,179 | 
          3,179 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          102,005 | 
          106,793 | 
          109,364 | 
          109,364 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          1,155 | 
          0 | 
          16,523 | 
          16,523 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          1,155 | 
          0 | 
          16,523 | 
          16,523 |  
        
          | Total, Concepto | 
          103,160 | 
          106,793 | 
          125,887 | 
          125,887 |  
        
          |   |   
      
  Contribución al Gobierno de Puerto Rico  
      Descripción del 
      Programa  
      Cumple con la Ley 
      Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la 
      Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a 
      los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los 
      municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de 
      combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, 
      hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), 
      equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda 
      acumulada del subsidio residencial.  
      
  
      Clientela  
      Las agencias 
      gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes 
      subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, 
      agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo 
      de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros subsidios aprobados 
      por la Asamblea Legislativa.  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
            |  
        
          | Entidades Gubernamentales | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Subtotal, Subsidios, Incentivos y 
            Donativos | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          | Total, Concepto | 
          137,297 | 
          46,604 | 
          16,554 | 
          16,554 |  
        
          |   |   
      Contribución 
      a los Municipios  
      Descripción del 
      Programa  
      Cumple con la Ley 
      Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la 
      Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará 
      anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía 
      real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como 
      aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años 
      fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos 
      ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de 
      Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.  
      Clientela  
      Los municipios de la 
      Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos 
      (CELI).  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Donativos, Subsidios y 
            Distribuciones | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          | Total, Concepto | 
          74,037 | 
          172,332 | 
          6,646 | 
          6,646 |  
        
          |   |   
       PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO 
      Apoyo Técnico y 
      Administrativo  
      Descripción del 
      Programa  
      Brinda apoyo en las 
      responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a 
      los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y 
      Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, 
      Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la 
      Junta de Gobierno.  
      Clientela  
      Personal de la 
      Autoridad de Energía Eléctrica  
      Desglose de Presupuesto 
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          172,156 | 
          154,661 | 
          299,165 | 
          299,165 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          172,156 | 
          154,661 | 
          299,165 | 
          299,165 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          10,171 | 
          0 | 
          2,479 | 
          2,479 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          10,171 | 
          0 | 
          2,479 | 
          2,479 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          182,327 | 
          154,661 | 
          301,644 | 
          301,644 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          32,270 | 
          29,913 | 
          28,003 | 
          28,003 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
          11,252 | 
          7,733 | 
          6,470 | 
          6,470 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          5,558 | 
          4,565 | 
          3,918 | 
          3,918 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          246 | 
          110 | 
          350 | 
          350 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          6,007 | 
          0 | 
          8,981 | 
          8,981 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          116,637 | 
          111,875 | 
          250,552 | 
          250,552 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          144 | 
          135 | 
          306 | 
          306 |  
        
          | Anuncios y Pautas en 
Medios | 
          42 | 
          330 | 
          585 | 
          585 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          172,156 | 
          154,661 | 
          299,165 | 
          299,165 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          10,171 | 
          0 | 
          2,479 | 
          2,479 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          10,171 | 
          0 | 
          2,479 | 
          2,479 |  
        
          | Total, Concepto | 
          182,327 | 
          154,661 | 
          301,644 | 
          301,644 |  
        
          |   |   
      Dirección y 
      Administración General
 
  
      Descripción del 
      Programa  
      Ejecuta la política 
      pública y la operación, mantenimiento, construcción y administración a 
      través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad 
      y la Oficina del Director Ejecutivo.  
      Clientela  
      Empleados de la 
      Autoridad de Energía Eléctrica.
  
       Desglose de 
      Presupuesto
 
  
      
       
      
        
        
          | Presupuesto (en 
            miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
                |  
        
          | Origen de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          39,475 | 
          34,999 | 
          39,355 | 
          39,355 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          39,475 | 
          34,999 | 
          39,355 | 
          39,355 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Ingresos Propios | 
          7,242 | 
          0 | 
          22,810 | 
          22,810 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          7,242 | 
          0 | 
          22,810 | 
          22,810 |  
        
          | Total, Origen de Recursos | 
          46,717 | 
          34,999 | 
          62,165 | 
          62,165 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
          29,923 | 
          28,568 | 
          28,030 | 
          28,030 |  
        
          | Servicios Comprados | 
          6 | 
          0 | 
          12 | 
          12 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
          485 | 
          480 | 
          624 | 
          624 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
          83 | 
          0 | 
          286 | 
          286 |  
        
          | Otros Gastos Operacionales | 
          8,394 | 
          5,435 | 
          9,459 | 
          9,459 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
          584 | 
          516 | 
          944 | 
          944 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
          39,475 | 
          34,999 | 
          39,355 | 
          39,355 |  
        
          |   |  
        
          | Mejoras Permanentes | 
            |  
        
          | Inversión en Mejoras 
            Permanentes | 
          7,242 | 
          0 | 
          22,810 | 
          22,810 |  
        
          | Subtotal, Mejoras 
          Permanentes | 
          7,242 | 
          0 | 
          22,810 | 
          22,810 |  
        
          | Total, Concepto | 
          46,717 | 
          34,999 | 
          62,165 | 
          62,165 |  
        
          |   |   
       |